4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
6
Data de Lançamento: 18/12/2015 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10945/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
16
12635/000-2015 - 01
-1.116,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº12635/0-2015
-1.116,00
1,0000
-1.116,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/008-2015
0,00
2.300,00
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.300,00
1,0000
2.300,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/011-2015
0,00
6.338,65
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ADMINISTRAÇÃO |
6.338,65
1,0000
6.338,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/000-2015 - 04
-463,91
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7580/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-463,91
1,0000
-463,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/024-2015
0,00
150,00
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
150,00
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/025-2015
0,00
2.200,00
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.200,00
1,0000
2.200,00
Outros/Não Aplicável
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
13466/000-2015
25,49
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 1597/011-2015 de 15/12/2015.
25,49
1,0000
25,49
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
13490/000-2015
8.367,06
0,00
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
1.195,29
1,0000
1.195,29
2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO
796,86
1,0000
796,86
3 - SISTEMA DE PATRIMONIO
796,86
1,0000
796,86
4 - SISTEMA DE RH
4.382,75
1,0000
4.382,75
5 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
557,81
1,0000
557,81
6 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
637,49
1,0000
637,49
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
424/013-2015
0,00
2.400,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
2.400,00
1,0000
2.400,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/040-2015 - 01
0,00
-10.128,40
1 - Anulação da Nota nº 451/40-2015 - EMPENHADO A MAIOR
-10.128,40
1,0000
-10.128,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/044-2015
0,00
10.127,38
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1841, DA CONTA |
CORRENTE: 0903/006/350-4 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
10.127,38
UN
1,0000
10.127,38
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/019-2015
0,00
1.900,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
1.900,00
1,0000
1.900,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
71
13491/000-2015
7.570,20
0,00
1 - SISTEMA DE COMPRAS
3.187,45
1,0000
3.187,45
2 - SISTEMA DE ORÇAMENTO - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 074/2013 - FINANÇAS
4.382,75
1,0000
4.382,75
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/020-2015
0,00
1.100,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.100,00
1,0000
1.100,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/007-2015
0,00
60,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
7517/000-2015 - 01
-83.046,13
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7517/0-2015 (Troca de Ficha)
-83.046,13
1,0000
-83.046,13
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
7517/001-2015 - 01
0,00
-16.786,59
1 - Anulação da Nota nº 7517/1-2015 (Troca de Ficha)
-16.786,59
1,0000
-16.786,59
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/000-2015
83.046,13
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO (Troca de Ficha da Nota nº 7517/0-2015)
83.046,13
%
92,0900
901,76
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/001-2015
0,00
16.786,59
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO (Troca de Ficha da Nota nº 7517/1-2015)
16.786,59
%
18,6200
901,76
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/002-2015
0,00
35.345,64
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO (Troca de Ficha da Nota nº 7517/0-2015) - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO |
PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM BRASIL - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
35.345,64
%
39,2000
901,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/010-2015
0,00
1.500,00
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C |
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.500,00
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
196
13484/000-2015
244,27
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 - |
GARAGEM |
244,27
1,0000
244,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
197
13487/000-2015
170,92
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 - GARAGEM |
170,92
1,0000
170,92
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/006-2015
0,00
167.245,84
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº |
144/2014 - PERÍODO DE 01/11 A 30/11 - DES. AGRÁRIO |
167.245,84
%
6,9300
24.138,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.90.11.01
J
64.037.930/0001-00
269
13480/000-2015
1.332,38
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
1.332,38
1,0000
1.332,38
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
281
13482/000-2015
6.504,48
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
6.504,48
1,0000
6.504,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
284
13481/000-2015
932,29
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
932,29
1,0000
932,29
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
354
1180/006-2015
0,00
2.110,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO |
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.110,00
1,0000
2.110,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
472
13467/000-2015
576,26
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
576,26
1,0000
576,26
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/005-2015
0,00
60,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/006-2015
0,00
90,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
90,00
CM/CO
18,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
13474/000-2015
3.641,74
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
3.641,74
1,0000
3.641,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
13475/000-2015
646,40
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
646,40
1,0000
646,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
482
13472/000-2015
403,22
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
403,22
1,0000
403,22
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
529
12796/001-2015
0,00
18.560,91
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2015 - C/C |
14.284-0 BB - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 2º T.A. - EDUCAÇÃO |
18.560,91
%
27,2600
680,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
545
13468/000-2015
180,17
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
180,17
1,0000
180,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13476/000-2015
1.209,76
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
1.209,76
1,0000
1.209,76
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13477/000-2015
4.592,46
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
4.592,46
1,0000
4.592,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13478/000-2015
2.413,35
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
2.413,35
1,0000
2.413,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13479/000-2015
7.358,86
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
7.358,86
1,0000
7.358,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
13473/000-2015
126,07
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
126,07
1,0000
126,07
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
535
6716/002-2015
0,00
270,84
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - QUADRA J.K. - DR 01.210.000 - REF. 2ª MEDIÇÃO - |
EDUCAÇÃO |
270,84
%
2,2000
123,23
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
538
6715/002-2015
0,00
1.496,60
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - QUADRA J.K. - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 - REF. 2ª |
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
1.496,60
%
2,2000
680,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
1032/000-2015 - 01
-2.632,23
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1032/0-2015
-2.632,23
1,0000
-2.632,23
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
1034/000-2015
383,08
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5N292277, 5T686991 - MULTA OCORRIDA NO |
DIA 12/08 NA AV. VICENTE DE CARVALHO X RUA PINDORAMA, COM O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA |
9490 - SERV. MUNICIPAIS |
383,08
SV
2,0000
191,54
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1035/000-2015
425,64
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1Q807670-2 , 1A337953-3
255,38
SV
2,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1VQ895943-2, 1A337952-3 - OCORRIDAS COM |
O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - SERV. MUNICIPAIS |
170,26
SV
2,0000
85,13
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1036/000-2015
1.149,24
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDAS COM O VEÍCULO FIAT DOBLO |
PLACA DBA 9490 - SERV. MUNICIPAIS |
1.149,24
SV
2,0000
574,62
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1037/000-2015
102,16
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A086052-4 - OCORRIDA COM O VEÍCULO |
RENAULT MASTER PLACA FLS 5328 NO DIA 11/08/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
102,16
SV
1,0000
102,16
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
1038/000-2015
102,15
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34342340 - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA |
COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS - SERV. MUNICIPAIS |
102,15
SV
1,0000
102,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1039/000-2015
170,26
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 10727397-3, N° 10879533-3 - OCORRIDAS COM |
O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
170,26
SV
2,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13470/000-2015
2.386,82
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
2.386,82
1,0000
2.386,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13471/000-2015
387,77
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
387,77
1,0000
387,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
13493/000-2015
1.670,11
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
1.670,11
1,0000
1.670,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
13494/000-2015
271,34
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
271,34
1,0000
271,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
607
13469/000-2015
428,36
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
428,36
1,0000
428,36
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
13492/000-2015
299,74
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 |
299,74
1,0000
299,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
628
13485/000-2015
1.072,93
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 - |
ASSISTENCIA |
1.072,93
1,0000
1.072,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
629
13488/000-2015
750,76
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 - ASSISTENCIA |
750,76
1,0000
750,76
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/015-2015
0,00
300,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
724
13486/000-2015
287,18
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 - |
CULTURA |
287,18
1,0000
287,18
11524/2015
Inexigibilidade
MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
441.929.258-00
730
13462/000-2015
2.442,00
0,00
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA-Dupla-Matheus Henrique e Gabriel- Das 23:30 |
doa dia 31/12 às 01:30hs do dia 01/01/16. - INEXIG. Nº 009/2015 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA SHOWS |
NAS FESTIVIDADES AO REVEILLON 2015/2016 - CULTURA |
2.442,00
SV
1,0000
2.442,00
11524/2015
Inexigibilidade
DANIEL HENRIQUE POCI E CARVALHO DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
401.794.538-40
730
13463/000-2015
3.330,00
0,00
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . DANIEL HENRIQUE POCI E CARVALHO DE ALMEIDA-Dupla Daniel e Jorge |
Lucca- Das 1;30hs às 3:30hs do dia 01/01/2016. - INEXIG. Nº 009/2015 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA |
SHOWS NAS FESTIVIDADES AO REVEILLON 2015/2016 - CULTURA |
3.330,00
SV
1,0000
3.330,00
11524/2015
Inexigibilidade
FELIPE DE LIMA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
398.165.318-10
730
13464/000-2015
1.332,00
0,00
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . FELIPE DE LIMA- Grupo Trapo Velho- Das 21:30às 23:30hs dia 31/12/2015. - |
INEXIG. Nº 009/2015 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA SHOWS NAS FESTIVIDADES AO REVEILLON |
2015/2016 - CULTURA |
1.332,00
SV
1,0000
1.332,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
13483/000-2015
4.345,34
0,00
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS DA |
SECRETARIA - APLICAR 20% DE DESCONTO REF A 03 DIÁRIAS - CULTURA |
4.345,34
DIÁRI
36,0000
120,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
725
13489/000-2015
200,95
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO |
DEZEMBRO/2015 - CULTURA |
200,95
1,0000
200,95
10442/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
770
12284/000-2015 - 01
-18,81
0,00
1 - Anulação da Nota nº12284/0-2015
-18,81
1,0000
-18,81
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
53/001-2015 - 01
0,00
-15.000,00
1 - Anulação da Nota nº 53/1-2015
-15.000,00
1,0000
-15.000,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1040/000-2015
15.000,00
0,00
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - EXERCÍCIO 2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
15.000,00
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
1041/000-2015
956.570,76
0,00
1 - REPASSE DECENDIO - PERÍODO 01/12 A 10/12/2015 - SAÚDE
956.570,76
1,0000
956.570,76
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
6
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 22 de Dezembro de 2015.
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